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請(qǐng)問增值稅申報(bào)的時(shí)候,下表1中含稅(免稅)銷售額,和表2中免稅銷售 分別是什么意思呢?是這1567500的銷售額不用交增值稅嗎?

84784982| 提問時(shí)間:2022 01/14 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里是差額交稅的,不是免稅的收入,只要開了服務(wù)類的附表三必須填寫附表三,后面的扣除填寫的是成本收入減去成本,按這個(gè)來交增值稅的,需要填寫后面的,如果不是差額計(jì)稅的,只填寫第一列價(jià)稅合計(jì)做賬
2022 01/14 09:37
84784982
2022 01/14 09:40
也就是說表三是差額填寫的表嗎,也就是所有稅率都可以差額征稅嗎?
郭老師
2022 01/14 09:42
你好,不是所有的稅率都可以差額,你得符合差額交稅。
郭老師
2022 01/14 09:43
比如勞務(wù)派遣,5%的可以用差額。
84784982
2022 01/14 09:44
也就是表一和表三的免稅銷售額的意思是差額征收的意思對(duì)嗎,比如勞務(wù)派遣的一般納稅人和小規(guī)模都能差額征收嗎?
郭老師
2022 01/14 09:45
對(duì)的是的都可以的。
84784982
2022 01/14 09:58
請(qǐng)問差額征收不都是按3%或5%的征收率嗎,為啥我們6%的服務(wù)費(fèi)也能出現(xiàn)在表三呢
郭老師
2022 01/14 09:59
只要是服務(wù)類的,收入都必須在上面體現(xiàn),你看還有9%的。
84784982
2022 01/14 10:12
好的,差額征收一般納稅人和小規(guī)模都是按3%.5%的征收率征稅對(duì)嗎
郭老師
2022 01/14 10:13
對(duì)的是的,是這么做的。
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