問(wèn)題已解決

12月工資表是1月才出的 11月工資表,12月發(fā)放,1月申報(bào) 1月申報(bào)的時(shí)候,是按11月的工資表去算個(gè)稅嗎 那就是也是按11?工資表計(jì)算嗎 還是12月工資表?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/15 20:04
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,是1月申報(bào)12月發(fā)放的11月的工資收入的個(gè)稅,按11月的工資表計(jì)算
2022 01/15 20:04
84785046
2022 01/15 20:05
我們公司是發(fā)工資的時(shí)候就用上個(gè)月的工資表去自然人系統(tǒng)先弄每個(gè)人的個(gè)稅出來(lái) 然后再去出工資…… 1月申報(bào)的時(shí)候是12月出得工資,也就是11月的工資表[苦澀]那如果員工在12月報(bào)個(gè)稅后去改動(dòng)了2021年的專項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù) 我1月申報(bào)的時(shí)候就會(huì)發(fā)現(xiàn)11月工資表的個(gè)稅跟自然人系統(tǒng)倒出來(lái)的個(gè)稅不一樣了 那么這個(gè)時(shí)候就有差異
辜老師
2022 01/15 20:07
專項(xiàng)扣除應(yīng)該是享受了,就會(huì)填列的啊
84785046
2022 01/15 20:10
不是 老師,你理解錯(cuò)我的意思了 。我的意思是差異 怎么調(diào)整
辜老師
2022 01/15 20:10
你現(xiàn)在是什么地方有差異呢,不好意思,沒(méi)太明白你的意思
84785046
2022 01/15 20:13
我打個(gè)比方,比如今天發(fā)的是12月的工資,然后我在12月的工資先把他這個(gè)12月的工資表拿去那個(gè)自然人系統(tǒng)里面,先不要申報(bào),我先把它導(dǎo)出來(lái),然后看看我那個(gè)每個(gè)人的每個(gè)員工的個(gè)稅是多少,然后我再把這個(gè)稅填進(jìn)去,我現(xiàn)在這個(gè)12月的工資表里面,我就可以得出我發(fā)給員工實(shí)實(shí)際際是要給他們多少錢嗎?這個(gè)應(yīng)該可以理解吧。
84785046
2022 01/15 20:15
那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我一月份要去申報(bào)個(gè)稅,是11月的工資表來(lái)做基礎(chǔ),來(lái)上傳那個(gè)自然人系統(tǒng)嘛,那在我11月已經(jīng)發(fā)這個(gè)工資的時(shí)候,已經(jīng)是有被上傳過(guò)一次那個(gè)自然人系統(tǒng),然后我統(tǒng)計(jì)出那個(gè)時(shí)候的那個(gè)個(gè)稅是多少了,但是呢。有可能就是我在一月份申報(bào)個(gè)稅之前,員工他又去改動(dòng)了2021年的那個(gè)專項(xiàng)附加扣除,比如我就增加了一個(gè)12月我又增加了一個(gè)租金收入或者是證書抵扣嘛,三千六嘛,那就是實(shí)際上我現(xiàn)在要報(bào)個(gè)稅的時(shí)候上傳的這個(gè)表,它體現(xiàn)出來(lái)的那個(gè)應(yīng)扣的那個(gè)個(gè)稅,跟我原本發(fā)放工資表已經(jīng)發(fā)放出去的那個(gè)工資表的那個(gè)應(yīng)扣的那個(gè)個(gè)稅就會(huì)對(duì)不上,那這種情況的話是怎么處理。
辜老師
2022 01/15 20:15
你現(xiàn)在是要發(fā)放12月工資,但是你要通過(guò)系統(tǒng)算員工工資需要承擔(dān)的個(gè)稅,是吧,你11月工資的個(gè)稅申報(bào)了嗎
84785046
2022 01/15 20:17
那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我一月份要去申報(bào)個(gè)稅,是11月的工資表來(lái)做基礎(chǔ),來(lái)上傳那個(gè)自然人系統(tǒng)嘛,那在我11月已經(jīng)發(fā)這個(gè)工資的時(shí)候,已經(jīng)是有被上傳過(guò)一次那個(gè)自然人系統(tǒng),然后我統(tǒng)計(jì)出那個(gè)時(shí)候的那個(gè)個(gè)稅是多少了,但是呢。有可能就是我在一月份申報(bào)個(gè)稅之前,員工他又去改動(dòng)了2021年的那個(gè)專項(xiàng)附加扣除,比如我就增加了一個(gè)12月我又增加了一個(gè)租金收入或者是證書抵扣嘛,三千六嘛,那就是實(shí)際上我現(xiàn)在要報(bào)個(gè)稅的時(shí)候上傳的這個(gè)表,它體現(xiàn)出來(lái)的那個(gè)應(yīng)扣的那個(gè)個(gè)稅,跟我原本發(fā)放工資表已經(jīng)發(fā)放出去的那個(gè)工資表的那個(gè)應(yīng)扣的那個(gè)個(gè)稅就會(huì)對(duì)不上,那這種情況的話是怎么處理。 老師
84785046
2022 01/15 20:18
你現(xiàn)在是要發(fā)放12月工資,但是你要通過(guò)系統(tǒng)算員工工資需要承擔(dān)的個(gè)稅,是吧,你11月工資的個(gè)稅申報(bào)了嗎 11月的工資表,這個(gè)月申報(bào)……
辜老師
2022 01/15 20:21
那你相當(dāng)于你現(xiàn)在申報(bào)11月工資的個(gè)稅跟之前工資表里面扣的金額不一樣嗎
84785046
2022 01/15 20:22
是的 老師,??!有差異
84785046
2022 01/15 20:23
那我們要怎么處理這種差異呢 讓員工自己改回去原來(lái)的?
辜老師
2022 01/15 20:24
那你只能吧多扣的個(gè)稅。退還給員工的
84785046
2022 01/15 21:04
那就是在12月工資表里調(diào)整嗎
84785046
2022 01/15 21:05
還是一月。
辜老師
2022 01/15 21:18
可以在12月工資表里面調(diào)整的
84785046
2022 01/15 21:21
那就按累計(jì)數(shù)去算?合理是
辜老師
2022 01/16 17:01
現(xiàn)在每月的個(gè)稅都是累計(jì)計(jì)算的
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