問題已解決

我發(fā)現(xiàn)去年有個主營業(yè)務收入多記了,少記了銷項稅,就是把銷項稅的份額寫入了收入里面,請問今年要怎么做帳?例如,收入100000 銷項稅 50000 寫為收入 130000 銷項稅 20000

84784951| 提問時間:2022 02/10 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅銷項。
2022 02/10 10:18
84784951
2022 02/10 10:22
那上一年的數(shù)據(jù)是在匯算清繳的時候,需要調整為正確的,是嗎?
郭老師
2022 02/10 10:23
你好,對的是的,匯算清繳的時候,你的收入需要減少。
84784951
2022 02/10 10:23
報表在提供全年的時候,也是需要一并調整修改才上傳?
郭老師
2022 02/10 10:26
財務報表上面不修改。
84784951
2022 02/10 10:27
那如果調整以后利潤是虧的,是否還要調整上一年計提的盈余公積?
郭老師
2022 02/10 10:28
不用調整的,之前已經(jīng)計提了,就不用管。
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