問(wèn)題已解決

老師,咨詢一下,去年的收入,但是今年1月份開(kāi)票的,想把這塊收入做在去年,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/16 13:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 去年做無(wú)票收入了嗎
2022 02/16 13:59
84785024
2022 02/16 14:04
沒(méi)有的 老師
樸老師
2022 02/16 14:11
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785024
2022 02/16 14:17
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 老師
樸老師
2022 02/16 14:21
同學(xué)你好 你直接用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
84785024
2022 02/16 14:25
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
84785024
2022 02/16 14:28
分錄具體則么做?謝謝
樸老師
2022 02/16 14:29
然后 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785024
2022 02/16 14:42
今年開(kāi)去年的發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 收到款后: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84785024
2022 02/16 14:43
老師看一下,謝謝
樸老師
2022 02/16 14:48
同學(xué)你好 嗯 這樣做就可以iu可以的
84785024
2022 02/16 15:03
最終以前年度損益調(diào)整是要計(jì)入未分配利潤(rùn)的
樸老師
2022 02/16 15:09
同學(xué)你好 對(duì)的 要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里
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