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問客戶收取的原因材料補差,怎么開票?

66931768| 提問時間:2022 02/18 11:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,建議把之前的材料發(fā)票紅沖,然后重新開。
2022 02/18 11:19
66931768
2022 02/18 11:20
是問客戶收,不是供應商收
郭老師
2022 02/18 11:21
你好,你是銷售給客戶嗎?
66931768
2022 02/18 11:37
對的,是問客戶收取
郭老師
2022 02/18 11:39
你好,那你給之前給客戶開的這個發(fā)票需要收回來,然后重新開。 比如之前是100,但是現在因為談好了價格是102,你需要把之前的發(fā)票收回來,重新開102的。
66931768
2022 02/18 11:57
開個品名為材料補差,可以嗎?
郭老師
2022 02/18 11:59
你好,有風險的,這個發(fā)票不合理。
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