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老師,我想問一下購買稅控盤的稅分錄是:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用 那減免稅后面又結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢

84784970| 提問時間:2022 02/27 15:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,減免稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅了
2022 02/27 15:46
84784970
2022 02/27 15:56
借:應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 這樣好像也不對吧
小鎖老師
2022 02/27 15:58
減免稅款先做處理:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入再做月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅這樣未交增值稅就是扣除減免稅款以后的實際應交增值稅。
84784970
2022 02/27 16:07
意思就是不走管理費用,走營業(yè)外收入了?
小鎖老師
2022 02/27 16:10
不是,現(xiàn)在走的是管理費用,之前是營業(yè)外收入與
84784970
2022 02/27 16:16
那這樣的話帳上會一直留有一個應交稅費-應交增值稅(減免稅款)啊
小鎖老師
2022 02/27 16:16
這個沒事,這個他會自己抵消
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