問(wèn)題已解決

老師,為什么應(yīng)付利息要計(jì)入到資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款中

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/04 13:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,因?yàn)閼?yīng)付利息他沒(méi)有單獨(dú)填寫(xiě)的項(xiàng)目,所以都是在其他應(yīng)付款。
2022 03/04 13:40
84784952
2022 03/04 14:09
那當(dāng)月計(jì)提生產(chǎn)產(chǎn)品和制造費(fèi)用工資要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嘛
郭老師
2022 03/04 14:10
你好,制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后這個(gè)生產(chǎn)成本如果你有半成品的話(huà),不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784952
2022 03/04 14:14
那也可以下月結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提嘛
郭老師
2022 03/04 14:14
你最好制造費(fèi)用沒(méi)有余額,要不你看下你的資產(chǎn)負(fù)債表能平衡嗎?如果能平衡的話(huà),你可以下個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)。
84784952
2022 03/04 14:27
我這邊有個(gè)題目他在做科目匯總表計(jì)提制造費(fèi)用工資的時(shí)候沒(méi)有當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 03/04 14:29
不對(duì)的,制造費(fèi)用月末一般都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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