問題已解決

老師我是購票方,上個月有一張進項發(fā)票已經(jīng)勾選和抵扣了,現(xiàn)在需要沖紅,我除了要做開具紅字清單外,多抵扣的少繳的那部分增值稅怎么處理呢?

84785015| 提問時間:2022 03/11 12:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付賬款 貸,庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 03/11 12:39
84785015
2022 03/11 12:42
我上月的稅金已經(jīng)繳納了,進項轉(zhuǎn)出的話是在本月體現(xiàn),那就是下月繳納的時候多繳一點是嗎?
郭老師
2022 03/11 12:46
這個月開的信息表是的
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