問題已解決

想問一下,我公司開了票給對方公司只收到一部分錢,剩下一部分需要開紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么操作和做賬

84784982| 提問時(shí)間:2022 03/22 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)是專騙的嗎?對方認(rèn)證嗎?
2022 03/22 17:40
84784982
2022 03/22 17:44
是不是專票還得確認(rèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,我們開票對方認(rèn)證,增值稅已經(jīng)在以前年度交了
郭老師
2022 03/22 17:44
對的是的,你得看下對方認(rèn)證了沒有,對方認(rèn)證了,對方開紅字信息表,你們單位開紅字發(fā)票。
84784982
2022 03/22 17:44
應(yīng)該是開的專票
郭老師
2022 03/22 17:45
那你問下對方認(rèn)證抵扣了沒有?
84784982
2022 03/22 17:48
應(yīng)該認(rèn)證了,這個(gè)票是2021年年初開的,紅字信息表是怎么樣的?
郭老師
2022 03/22 17:49
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
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