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我這邊12月份增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減沒有申報(bào),稅款1月已經(jīng)交,然后3月份更正申報(bào)的,稅款未退回,我應(yīng)該怎么做賬

84785024| 提問時(shí)間:2022 03/25 09:55
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè)實(shí)際退回在做賬,建議
2022 03/25 09:56
84785024
2022 03/25 10:13
好的。要是稅款抵減下期的話我改怎么做
冉老師
2022 03/25 10:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(加計(jì)扣除 貸其他收益
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