問題已解決

我19年計提工資了 結(jié)果發(fā)的時候 本應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬科目 錯寫成管理費用了,這種現(xiàn)在要怎么調(diào)整

84785020| 提問時間:2022 03/25 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用貸銀行存款發(fā)放的分錄做的是這個嗎?
2022 03/25 13:45
84785020
2022 03/25 13:54
這是錯的,本應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬的,19年的
郭老師
2022 03/25 13:57
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸利潤分配未分配利潤。
84785020
2022 03/25 15:51
費用呢?管理費用當時相當于多提了,放以前年度損益,這樣對嗎
郭老師
2022 03/25 15:56
是的是的,是這么做的,你是企業(yè)會計準則做賬還是小企業(yè)?如果是企業(yè)會計準則做賬,用以前年度損益調(diào)整可以啊,如果你是小企業(yè),會計準則做賬,用利潤分配未分配利潤。
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