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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
例如我22年3月收款12000,我需要開(kāi)普票,收入是11881.19,計(jì)算稅額應(yīng)該是118.81,稅額356.44(申報(bào)是系統(tǒng)自帶的),差額怎么做賬務(wù)處理
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速問(wèn)速答你好 這是由于稅收優(yōu)惠導(dǎo)致的差異 計(jì)入其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入即可
2022 04/18 11:28
相信自己
2022 04/18 11:30
完整分錄能幫提供一下不
麗麗劉老師
2022 04/18 11:31
借:銀行存款? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?
差額? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ? 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入? ?
相信自己
2022 04/18 11:58
借記得差額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅部分,一直在賬上掛著嗎
麗麗劉老師
2022 04/18 12:24
你是還沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)對(duì)吧
相信自己
2022 04/18 12:25
是的,我們是不交稅的,1-3月份就開(kāi)了12000
麗麗劉老師
2022 04/18 12:26
那全部轉(zhuǎn)到其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入
相信自己
2022 04/18 12:29
借:銀行存款12000,貸收入11881.19稅金356.44 借稅金356.44貸營(yíng)業(yè)外收入356.44,第一筆分錄不平呀,我實(shí)收12000
麗麗劉老師
2022 04/18 12:32
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
免稅部分 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
麗麗劉老師
2022 04/18 12:33
其實(shí)你可以直接按照開(kāi)票的數(shù)據(jù)做賬 申報(bào)那邊金額不用過(guò)多處理的 因?yàn)槟闶敲舛惖?/div>
相信自己
2022 04/18 12:33
你有電話嗎
相信自己
2022 04/18 12:33
你有電話嗎
相信自己
2022 04/18 12:33
你有電話嗎
相信自己
2022 04/18 12:37
借銀行存款12000,貸收入和稅金合計(jì)12000,1個(gè)點(diǎn)稅金轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了,對(duì)吧
麗麗劉老師
2022 04/18 13:19
是的 這樣處理是對(duì)的
相信自己
2022 04/18 13:27
謝謝老師
麗麗劉老師
2022 04/18 14:23
好的 不客氣啦 解決了請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)
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