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我們現(xiàn)在在進行年度匯算清繳。產生了一筆企業(yè)所得稅退稅,但是稅務局說讓我們把報表調平,這樣就不用退稅了。所以我想問一下怎樣調平。

84785000| 提問時間:2022 05/09 09:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 填寫納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調增就好了
2022 05/09 09:36
84785000
2022 05/09 10:13
老師應該怎么調增,具體怎么填寫。不太明白。
bamboo老師
2022 05/09 10:13
請問需要退多少稅金
84785000
2022 05/09 10:16
老師 需要退463.29
bamboo老師
2022 05/09 10:43
請問單位符合小微企業(yè)標準的嗎
84785000
2022 05/09 10:44
是的老師??!
84785000
2022 05/09 10:45
但是她去年的利潤是負的
bamboo老師
2022 05/09 10:50
請問負數(shù)多少金額啊
84785000
2022 05/09 10:57
老師 29萬多?。?!
bamboo老師
2022 05/09 11:04
那不退稅不太可行了 要把虧損全部調整為正數(shù) 差太多了 您老板愿意嗎
84785000
2022 05/09 11:06
稅務局讓調平。
bamboo老師
2022 05/09 11:07
那要調整這么多金額 老板同意嗎?
84785000
2022 05/09 11:22
可以。 這樣調增,財務報表什么的也需要跟著更改么。
bamboo老師
2022 05/09 11:42
不需要調整財務報表 填寫納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調增就好了 金額463.29/0.025+29萬
84785000
2022 05/09 12:00
好的,謝謝老師
84785000
2022 05/09 12:01
這樣調整稅務局會預警么,會找我們么?
bamboo老師
2022 05/09 12:05
稅務讓您操作的 不會找您的哈
84785000
2022 05/09 12:09
好的,非常感謝
bamboo老師
2022 05/09 12:11
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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