問(wèn)題已解決

你好,去年管理費(fèi)用做成了應(yīng)付賬款,今年應(yīng)該怎么調(diào)?

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/17 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸銀行存款,正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款,是這么做嗎?如果是的話,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
2022 05/17 11:17
84784995
2022 05/17 11:30
那管理費(fèi)用怎么辦
郭老師
2022 05/17 11:32
你好,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替了匯算清繳,有發(fā)票的可以抵扣所得稅。在納稅調(diào)整明細(xì)表,其他填寫(xiě)稅收金額。
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