問(wèn)題已解決

21年收回之前計(jì)提的壞賬 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失,導(dǎo)致信用減值損失在貸方,請(qǐng)問(wèn)做21年匯算清繳資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金需要調(diào)整嗎?

68181736| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/19 10:51
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財(cái)會(huì)老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)
需要調(diào)整的,需要調(diào)增。
2022 05/19 11:32
68181736
2022 05/19 11:33
信用減值損失在貸方,也要調(diào)增?
財(cái)會(huì)老師
2022 05/19 11:40
您這里說(shuō)收回之前計(jì)提的壞賬,是對(duì)這個(gè)應(yīng)收賬款只是計(jì)提了壞賬?還是實(shí)際發(fā)生了壞賬,后面又收回了? 如果發(fā)生過(guò)壞賬,那么收回應(yīng)收賬款,直接就是借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款,而您做的賬就不對(duì)了,因?yàn)閷儆诋?dāng)年,所以直接做沖減就可以了,借記信用減值損失,貸記壞賬準(zhǔn)備,調(diào)增信用減值損失,然后再做一筆正確的分錄 而如果是實(shí)際發(fā)生了壞賬,又收回,應(yīng)當(dāng)是借記銀行存款,貸記壞賬準(zhǔn)備,那么也是需要沖減的,借記信用減值損失,貸記壞賬準(zhǔn)備,調(diào)增信用減值損失,然后再做一筆正確的分錄
68181736
2022 05/19 11:46
我們是在20年計(jì)提壞賬,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備,沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,只是單純計(jì)提,在21年收回壞賬做的反分錄,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:信用減值損失,21年信用減值損失余額在貸方,現(xiàn)在做匯算清繳,需不需要調(diào)整呢?
財(cái)會(huì)老師
2022 05/19 11:51
那您在20年計(jì)提壞賬是正常的計(jì)提壞賬,20年的賬是沒(méi)有問(wèn)題的。而您21年收回壞賬,您這里的壞賬指的是20年沒(méi)有發(fā)生壞賬的款項(xiàng)是嗎?那么您應(yīng)當(dāng)是直接借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款,而不是做相反的處理,所以您現(xiàn)在只是21年的賬有問(wèn)題,直接在當(dāng)期調(diào)整就可以了。
68181736
2022 05/19 11:53
21年收回的就是20年計(jì)提的那一部分壞賬
財(cái)會(huì)老師
2022 05/19 12:00
那就沒(méi)有問(wèn)題。20年您是正常做賬務(wù)處理,而21年您公司收到款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)是借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款,如果期末您公司預(yù)計(jì)壞賬準(zhǔn)備應(yīng)當(dāng)為0,那么再做您上面的借記信用減值損失,貸記壞賬準(zhǔn)備的分錄就可以了。所以您現(xiàn)在需不需要調(diào)整,就看您公司21年年末預(yù)計(jì)的壞賬準(zhǔn)備是多少,如果為0,那么您的分錄就不用調(diào)整;如果不是為零,那么調(diào)整成相應(yīng)的金額就可以了。
68181736
2022 05/19 12:20
老師,我們?cè)?0年的時(shí)候計(jì)提壞賬20萬(wàn),借:信用減值損失 20萬(wàn) 貸:壞賬 20萬(wàn),20年匯算清繳做了調(diào)增20萬(wàn)。21年收回20萬(wàn)中的10萬(wàn),借:壞賬 10萬(wàn) 貸:信用減值損失10萬(wàn),又計(jì)提了5萬(wàn)的壞賬,借:信用減值損失5萬(wàn),貸:壞賬 5萬(wàn),我們做21年的匯算清繳的時(shí)候針對(duì)收回的10萬(wàn),新計(jì)提的5萬(wàn)怎么調(diào)整呢
財(cái)會(huì)老師
2022 05/19 12:39
21年收回10萬(wàn)時(shí),應(yīng)當(dāng)做借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款,而您做的是借記壞賬,貸記信用減值損失,所以應(yīng)當(dāng)沖減錯(cuò)誤的分錄,然后再做一筆正確的分錄;而您公司又計(jì)提了5,如果是正常應(yīng)當(dāng)計(jì)提5,就沒(méi)有問(wèn)題,無(wú)需調(diào)整的。
68181736
2022 05/19 12:48
21年收回10萬(wàn)我們做了借:銀存,貸:應(yīng)收,針對(duì)壞賬我們做了借:壞賬準(zhǔn)備,貸:信用減值損失,做了個(gè)反分錄
68181736
2022 05/19 12:55
我想問(wèn)針對(duì)收回的10萬(wàn),和新計(jì)提的5萬(wàn),匯算清繳資產(chǎn)怎么申報(bào)
財(cái)會(huì)老師
2022 05/19 12:55
也就是您公司多做了一筆沖10萬(wàn)壞賬的處理,那直接將這筆多做的分錄,直接再做一個(gè)反分錄沖掉就可以了。
財(cái)會(huì)老師
2022 05/19 13:41
您收回的10萬(wàn),和新計(jì)提的5萬(wàn),是正常的收回和計(jì)提,正常匯算清繳就可以的
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