問題已解決

發(fā)現(xiàn)2020年憑證有誤會(huì)影響未分配利潤,是現(xiàn)在紅沖重新做一張,還是直接去2020年改憑證,還是怎么樣?

aite03| 提問時(shí)間:2022 06/07 11:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是現(xiàn)在紅沖錯(cuò)誤的,然后重新做一張正確的?
2022 06/07 11:08
aite03
2022 06/07 11:14
老師,我19年計(jì)提的倉儲(chǔ)費(fèi),因?yàn)橐恍┰颍?021年4月才收到票,這個(gè)可以抵2019年的企業(yè)suode稅嗎
鄒老師
2022 06/07 11:16
你好,需要做19年匯算清繳的更正申報(bào),才可以抵扣2019年的所得稅?
aite03
2022 06/07 11:21
這個(gè)費(fèi)用是計(jì)提了的,要怎么更正申報(bào),更正申報(bào)會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查啊
鄒老師
2022 06/07 11:25
你好,提供一份正確的申報(bào)表,去稅局大廳做更正。 更正申報(bào),是可能會(huì)引起稅務(wù)稽查的
aite03
2022 06/07 11:52
我計(jì)提了,所得稅也抵扣了,這個(gè)不需要更正吧,你的意思是費(fèi)用調(diào)增嗎
鄒老師
2022 06/07 11:54
你好,你之前計(jì)提了但是沒有發(fā)票,匯算清繳也沒有做調(diào)增處理嗎?
aite03
2022 06/07 12:11
是的呢,沒調(diào)增
鄒老師
2022 06/07 12:56
你好,那說明之前2019年的所得稅匯算清繳有錯(cuò)誤啊?
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