問題已解決

請問,上月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月轉(zhuǎn)回的話怎么做賬

84784972| 提問時間:2022 06/08 16:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
2022 06/08 16:56
84784972
2022 06/08 16:58
是借貸雙方轉(zhuǎn)賬,不能用紅字沖賬對嗎
郭老師
2022 06/08 17:04
你好,對的是的,是這么做的。
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