這個月不認(rèn)證進項:借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,貸:應(yīng)付賬款 下個月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,去平臺上先勾選認(rèn)證發(fā)票,然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進項和銷項稅:結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。第三步如果銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中去,如果銷項小于進項可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅也可不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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速問速答你好;? ? ??這個月不認(rèn)證進項:借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,貸:應(yīng)付賬款 下個月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,去平臺上先勾選認(rèn)證發(fā)票,然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,? ; 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)? 按附件 的資料轉(zhuǎn)即可? ?
2022 06/10 15:37
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- 結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1549
- 老師 您看我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄有錯嗎 結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)本月進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 206
- 使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是不是月末時進項和銷項增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)也可以?就是不用做如下分錄結(jié)轉(zhuǎn)進項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1917
- 銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項大于銷項時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎 706
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