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老師航天信息費去年的賬這么做的,導(dǎo)致今年結(jié)轉(zhuǎn)過來應(yīng)交稅金一直有280的余額,怎么處理?

84784984| 提問時間:2022 06/15 14:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
2022 06/15 14:40
84784984
2022 06/15 14:42
小規(guī)模的納稅人,也這么做嗎?
郭老師
2022 06/15 14:44
小規(guī)模的用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅用不到減免稅款你需要抵扣嗎?你抵扣了馬抵扣了的話,你的應(yīng)交稅費沒有余額了,因為你的發(fā)生額在貸方,你現(xiàn)在減免了借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù)。
84784984
2022 06/15 14:46
之前會計做的,我這個月剛來,發(fā)現(xiàn)這個科目有余額280去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的
84784984
2022 06/15 14:47
那現(xiàn)在我管理費用負數(shù),把這個280沖平了行了是吧?
郭老師
2022 06/15 14:48
你看下他抵扣了沒有。
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