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老師 生產(chǎn)型出口企業(yè) 免抵稅額要交附加稅 這個(gè)如何計(jì)算的?

84784966| 提問時(shí)間:2022 06/20 13:33
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 這個(gè)打個(gè)比方 你的出口銷售額是10000,退稅率是13%,名義退稅額就是 10000*13% 假設(shè)你的進(jìn)項(xiàng)是 1000 那么你的10000*13%-1000就是你的免抵額。
2022 06/20 13:55
84784966
2022 06/20 13:59
免抵稅額= 按照銷售合同計(jì)算的退稅額-實(shí)際退稅額? 老師可以這樣算不
星河老師
2022 06/20 14:10
同學(xué) 這個(gè)也是可以的。實(shí)際退稅額就是你的留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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