問題已解決
20年10月份有張運費的進項發(fā)票,然后今年被認定為虛開,已經(jīng)補繳了稅費,那賬務(wù)上怎樣處理呢?
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速問速答你好,當時的分錄是怎么做的?
2022 06/22 09:56
84785023
2022 06/22 10:09
借:主營業(yè)務(wù)收入-運費
84785023
2022 06/22 10:10
應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2022 06/22 10:10
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
鍵應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費查補稅款,
借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行存款。
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