問題已解決
這個254.4是上次我匯算清繳退回來的錢,這是企業(yè)一般所得稅
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速問速答你好,你的意思是怎么做賬嗎?
2022 07/05 14:03
84784992
2022 07/05 14:05
是的老師 ,本來要繳納兩百多的企業(yè)所得稅,最后我申報的時候稅務(wù)給我退兩百多,增值稅,有預(yù)繳過
東老師
2022 07/05 14:06
借,銀行存款,貸1以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784992
2022 07/05 14:08
主要是企業(yè)所得稅的分錄不會,不知道為什么要紅沖
東老師
2022 07/05 14:09
你說的這個紅沖是什么意思?
84784992
2022 07/05 14:15
老師你看一下
東老師
2022 07/05 14:16
你的意思是說還沒有交稅,就給退回來稅錢
84784992
2022 07/05 14:17
對的老師
東老師
2022 07/05 14:18
你沒有交稅肯定是不會退你們錢的呀。
84784992
2022 07/05 14:21
這為什么退???本來是要交企業(yè)所得稅的,最后申報的時候顯示退稅,我就退了
東老師
2022 07/05 14:21
那你看看是不是因為你有納稅調(diào)整,所以才不需要交稅了?
84784992
2022 07/05 14:28
老師這邊需要看哪方面的資料啊
東老師
2022 07/05 14:30
就是看看你匯算清繳的時候納稅調(diào)整明細表。
84784992
2022 07/05 14:33
在哪查啊老師
東老師
2022 07/05 14:34
你沒有保存之前的會算清繳申報表嗎?
84784992
2022 07/05 14:36
你看下這個
東老師
2022 07/05 14:36
通過你這個表格也看不出來什么調(diào)整的事情。
84784992
2022 07/05 14:46
老師計提完 做分錄 還用沖紅嗎
東老師
2022 07/05 14:47
不需要交 肯定得沖銷了
84784992
2022 07/05 14:48
沖哪一筆呢?應(yīng)交所得稅科目里也沒有余額
東老師
2022 07/05 14:49
那你收到的時候就收到營業(yè)外收入就可以了。
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