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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,購銷合同稅,是本期的購進(jìn)和銷售的含稅金額加一起*0.3%嗎?本期有紅沖上期的銷售,需要算嗎?
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速問速答你好,是的。有紅沖的需要減去?
2022 07/11 09:42
84785003
2022 07/11 09:49
那就是銷售做主營(yíng)業(yè)務(wù)的都得算
鄒老師
2022 07/11 09:53
你好,是的,是這樣的
84785003
2022 07/11 10:00
如果上期計(jì)算基數(shù)數(shù)據(jù)填少了,可以在這期填加上嗎
鄒老師
2022 07/11 10:00
你好,如果上期計(jì)算基數(shù)數(shù)據(jù)填少了,需要做上期的更正申報(bào)才是的?
84785003
2022 07/11 10:18
哦哦,那老師電子稅務(wù)局本期更正申報(bào),稅款是怎么繳的呀
鄒老師
2022 07/11 10:22
你好,補(bǔ)交的稅款=少填寫的基數(shù)金額*印花稅稅率?
84785003
2022 07/11 10:33
但是我上月是將4月少填寫的數(shù)據(jù)直接補(bǔ)進(jìn)去的,,,,
鄒老師
2022 07/11 10:34
你好,這樣稅款所屬期也不對(duì)啊?
84785003
2022 07/11 10:37
老師,那我現(xiàn)在是怎么解決這個(gè)問題
鄒老師
2022 07/11 10:38
你好,上期計(jì)算基數(shù)數(shù)據(jù)填少了,需要做上期的更正申報(bào)才是的?
這個(gè)就是解決辦法啊??
84785003
2022 07/11 10:48
那更正的話申報(bào)日期是這月還是原來的日期,補(bǔ)繳或者退費(fèi)的今額也是在這月嗎?我沒有操作過,老師,還請(qǐng)您多多指教
鄒老師
2022 07/11 10:49
你好,上期計(jì)算基數(shù)數(shù)據(jù)填少了,需要做上期的更正申報(bào)才是的?
申報(bào)日期是現(xiàn)在,稅款所屬期是之前的月份?
84785003
2022 07/11 11:03
那就是這月申報(bào)的時(shí)候都在本期繳稅款
鄒老師
2022 07/11 11:04
你好,稅款都是現(xiàn)在繳納,只是稅款的所屬期不同
84785003
2022 07/11 11:11
那就是這月申報(bào)的時(shí)候都在本期繳稅款 是在本期的稅源采集填上期少填的和多填的數(shù),合計(jì)申報(bào),對(duì)嗎
鄒老師
2022 07/11 11:19
你好,不是合并申報(bào),因?yàn)槎惪钏鶎倨诓煌?
84785003
2022 07/11 11:32
這期分別申報(bào),那就是三個(gè)表,少報(bào)的補(bǔ)進(jìn)去,那多填的數(shù)據(jù)填負(fù)數(shù)會(huì)退稅?
鄒老師
2022 07/11 11:38
你好,少報(bào)的補(bǔ)進(jìn)去,所屬期是之前月份,而不是現(xiàn)在啊
根本不會(huì)多填啊
84785003
2022 07/11 13:38
4月份的可以補(bǔ)進(jìn)去,5月份的更正是需要更正少的
鄒老師
2022 07/11 13:39
你好
1,之前少申報(bào)的,單獨(dú)補(bǔ)做申報(bào)
2,之后月份按正常的金額申報(bào)就是了?
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