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減免稅申報(bào)明細(xì)中:小規(guī)模納稅人3%免征增值稅銷(xiāo)售額為2069360.52,有一個(gè)免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額2010891.35,扣除后免稅銷(xiāo)售額為58469.17,免稅額為1754.08,但在增值稅申報(bào)表中沒(méi)有填寫(xiě)“免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額2010891.35”這個(gè)數(shù)據(jù)欄,若是在其他免稅銷(xiāo)售額中填寫(xiě)“2010891.35”,本期免稅額為“62080.82”,這個(gè)差額很大,這種情況要怎么申報(bào)呢?實(shí)際上代扣代繳是為0。[圖片][圖片]

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/12 15:01
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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你這里圖二的銷(xiāo)售額應(yīng)該是圖一扣除之后的金額呀,為什么你這里是按沒(méi)扣的金額填寫(xiě)的呢?
2022 08/12 16:04
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