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老師我們的季度銷售額超過30萬(wàn)。我們又是私人的醫(yī)院,可以免增值稅,政策是醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征增值稅。我需要按銷售額3%填寫到19里(本期免稅額),對(duì)嗎?然后填寫減免明細(xì)表里的銷售額,免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額 需要填寫本期免稅額嗎?還是寫0

84785011| 提問時(shí)間:2021 05/17 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們應(yīng)該是開免稅的發(fā)票,在其他免稅銷售額里面填寫,然后再減免表,最后一行填寫。 0
2021 05/17 09:40
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