問題已解決
老師好,想請問下比如支付管理費(fèi)用取得專票,已認(rèn)證抵扣,但是有部分不符合抵扣,需要轉(zhuǎn)出怎么做分錄呀? 借:管理費(fèi)用100,應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn))13 ,貸:銀行存款113 。但是進(jìn)項稅額13元里面有5元是不允許抵扣的,然后怎么做轉(zhuǎn)出分錄和結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額的分錄呢?還有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄?
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速問速答你好1;? ?你這個不符合抵扣是什么情況的;? ?你發(fā)票會轉(zhuǎn)出嗎? ?
2022 08/16 15:21
84785043
2022 08/16 15:33
是通行費(fèi)發(fā)票,因為公司是2019年9月成為一般納稅人的,但是有部分通行費(fèi)發(fā)票是在這之前的,但是通行費(fèi)發(fā)票太多了,認(rèn)證發(fā)票的時候直接全部認(rèn)證完了,所以需要轉(zhuǎn)出一部分進(jìn)項稅額
84785043
2022 08/16 15:35
到這里了然后應(yīng)該怎么做呢?[苦澀]
meizi老師
2022 08/16 15:40
你好;? ? ?那你就做; 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ;到時就這樣做 ;? ?
84785043
2022 08/16 15:51
這樣的話管理費(fèi)用是多出13.85么?
meizi老師
2022 08/16 15:57
?你好; 到時還得處理分錄的;? 你這個? ? ? 你這個管理費(fèi)用 是 已經(jīng)支出去了; 借營業(yè)外支出 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? ?
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