問題已解決
初級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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速問速答您的具體疑問是什么呢?
2022 10/07 18:28
月亮
2022 10/08 09:39
企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅
財(cái)會(huì)老師
2022 10/08 09:56
(1)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 20800+1500×9%=20935元。
(2)購進(jìn)飲料用于職工福利進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣。
(3)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額65000元
(4)銷項(xiàng)稅額= 280000×13%+2260÷(1+13%)×13%=36660元
(5)銷項(xiàng)稅額=300000×(1+10%)×13%=42900元
(6)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=45000×13%+5000×9%=6300元
當(dāng)月應(yīng)交增值稅=(36660+42900)-(20935+65000-63000)。
月亮
2022 10/08 10:53
第6問不是等于6300嗎,最后為什么?63000
財(cái)會(huì)老師
2022 10/08 10:55
因?yàn)榇颂幨沁M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分,是不能抵扣的,需要加上,括號前邊是減號,去掉括號后,括號里的減號變成加號。
月亮
2022 10/08 11:47
第6問是6300元,可是最后-的是63000元,為什么數(shù)變了呢
月亮
2022 10/08 11:49
如果-6300就成負(fù)數(shù)了
財(cái)會(huì)老師
2022 10/08 11:51
這里應(yīng)該是6300,抱歉,老師手誤了
月亮
2022 10/08 11:57
沒事的老師,那是不是就是留抵稅額了啊
財(cái)會(huì)老師
2022 10/08 11:59
是的,如果是負(fù)數(shù)就是留抵稅額了
月亮
2022 10/08 11:59
謝謝老師o(^o^)o
財(cái)會(huì)老師
2022 10/08 12:00
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快
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