問題已解決

老師我這還有個(gè)問題,八月份開的增值稅銷售發(fā)票,客戶說稅號(hào)錯(cuò)了。這月沖開紅字發(fā)票,再來正確的增值稅專用發(fā)票。報(bào)稅時(shí)我需要注意什么嗎

84784976| 提問時(shí)間:2022 10/13 09:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? 報(bào)稅的時(shí)候 ;? 你看看客戶認(rèn)證了嗎 ? 如果沒有認(rèn)證; 你就把這部分紅沖的發(fā)票減去來報(bào)稅費(fèi)? ?
2022 10/13 09:20
84784976
2022 10/13 09:32
如果認(rèn)證了呢 該怎么做
meizi老師
2022 10/13 09:36
?你好;認(rèn)證不了的; 正常稅號(hào)錯(cuò)誤了? ?客戶無法認(rèn)證哈? ?
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