問題已解決

老師,上期有留抵,本期應(yīng)交增值稅減掉留抵不用交稅,還剩一點(diǎn)留抵,還需做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?還剩下的一點(diǎn)留抵還需另做分錄嗎

82629577| 提問時(shí)間:2022 10/19 15:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 需要結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?
2022 10/19 15:38
82629577
2022 10/19 15:43
我已經(jīng)做了銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn),減掉留抵不用交稅還要做應(yīng)交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)?我不太懂,老師可以列個(gè)具體的分錄給我嗎
meizi老師
2022 10/19 15:46
?你好;? 你之前進(jìn)項(xiàng)稅留底的在未交增值稅借方掛著的嗎? ?
82629577
2022 10/19 15:53
上期留抵我是這樣轉(zhuǎn)的
meizi老師
2022 10/19 15:56
就是我說的意思; 那你把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去即可; 這樣就可以自動(dòng)抵減的? ?
82629577
2022 10/19 16:01
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是這樣嗎,金額就填本期的(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))?
meizi老師
2022 10/19 16:07
你好;? ? 你借? 銷項(xiàng)稅貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 就可以了? ?
82629577
2022 10/19 16:20
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 10/19 16:25
不必客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
82629577
2022 10/19 16:34
在這之前我還得做2筆分錄是嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
meizi老師
2022 10/19 16:38
?你好;? ? ? ? ? ? ? 是 ;? ?就這樣做即可? ?
82629577
2022 10/19 16:44
謝謝老師!
meizi老師
2022 10/19 16:47
不必客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~