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如果!不開票的銷售,收現(xiàn)金的,計提的稅金怎么處理?
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速問速答同學(xué)你好,與開具發(fā)票的稅金一樣的計提處理。
2022 10/23 12:38
84785042
2022 10/23 13:09
我就是想問月末轉(zhuǎn)入那里,這明顯是不準(zhǔn)備n~s的了[呲牙][呲牙]也不好明放在哪兒啊
王雁鳴老師
2022 10/23 13:12
同學(xué)你好,一般情況下,不開票的銷售,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。這樣做賬就行了。
84785042
2022 10/23 14:30
是不是哪里搞錯了,老師
王雁鳴老師
2022 10/23 14:31
同學(xué)你好,不好意思,確實搞錯了,應(yīng)該是,借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
84785042
2022 10/23 14:52
我問的是后面這稅金,月末怎么處理,
王雁鳴老師
2022 10/23 14:55
同學(xué)你好,如果是小規(guī)模納稅人的話,免了增值稅,就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:營業(yè)外收入。如果是一般納稅人,就結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。再結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
84785042
2022 10/23 16:24
我是想問問月末轉(zhuǎn)入哪里,謝謝老師
王雁鳴老師
2022 10/23 16:26
同學(xué)你好,如果是免增值稅的話,月末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行了。
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