問題已解決

各位老師,你們好,請問這道題應(yīng)該怎么寫步驟,謝謝謝謝

m551671568| 提問時間:2022 10/30 22:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額是 272000+2750=274750
2022 10/30 22:03
暖暖老師
2022 10/30 22:03
當(dāng)期銷項稅額的計算是 (1000*3390+50850+169500)/1.13*0.13+50*3390/1.13*0.13+10*3390/1.13*0.13=438750 應(yīng)交增值稅438750-274750=164000
m551671568
2022 10/30 23:46
老師,是508500,并不是50850
m551671568
2022 10/30 23:47
老師,是508500,并不是50850
暖暖老師
2022 10/31 05:24
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