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老師,你本月發(fā)生銷項稅額是10000,上期留底稅額是35000,這個會計分錄怎么做呢,有點懵

71391970| 提問時間:2022 11/01 10:04
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財會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 銷項稅額,在發(fā)生的時候貸記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)科目即可
2022 11/01 13:48
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