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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出帳目要怎么處理

84785034| 提問時(shí)間:2022 11/17 10:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借:原材料費(fèi)用科目等同學(xué)您好,,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022 11/17 10:34
84785034
2022 11/17 10:37
異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額
84785034
2022 11/17 10:39
公司購進(jìn)貨物已抵扣的
84785034
2022 11/17 10:41
月未要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師
易 老師
2022 11/17 10:59
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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