問題已解決

老師,我們交增值稅,稅盤遞減時(shí),直接沖減了未交增值稅,即:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,這樣導(dǎo)致:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方有280元的余額,該怎么調(diào)平呢

84785016| 提問時(shí)間:2022 11/30 15:42
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好!借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:現(xiàn)金等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 上面的分錄是稅控盤會計(jì)分錄;你把之前的沖銷下
2022 11/30 15:43
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