問題已解決

記賬時進項和銷項都沒問題,但是在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時,把進項重復(fù)算了一筆,所以少交了一部分稅,現(xiàn)在賬上增值稅總科目貸方有個余額,我想把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到進項貸方,但是報表怎么做呢? 以前期間錯誤

84785021| 提問時間:2022 12/09 10:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 重復(fù)的紅沖? ?再做正確的 稅務(wù)更正申報?
2022 12/09 10:57
84785021
2022 12/09 11:06
跨期也可以做這個更正申報是嗎
84785021
2022 12/09 11:08
老師,我沒有重復(fù)做賬,記賬時進項和銷項都是正確的,在做轉(zhuǎn)出未交增值稅時出問題了,進項多計算了,所以未見增值稅少交了
玲老師
2022 12/09 11:11
好,那您做鋼鋼申報。好,那您座鋼蹦申報就可以。
玲老師
2022 12/09 11:11
您好,那您做更正申報就可以。
84785021
2022 12/09 11:18
賬務(wù)處理是怎么做呢?借:應(yīng)交水費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
玲老師
2022 12/09 11:22
您好。您進項大于銷項這樣處理對。
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