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用友軟件里需要把以前的科目余額表數(shù)據(jù)輸進(jìn)去,應(yīng)該根據(jù)科目余額表的什么填呢,填進(jìn)我紅圈里面的

m62157888| 提問時(shí)間:2023 01/05 15:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你具體是填寫什么欄次的數(shù)據(jù)? ?
2023 01/05 15:31
m62157888
2023 01/05 15:33
根據(jù)之前代賬公司給了個(gè)科目余額表
m62157888
2023 01/05 15:37
寫出來年初余額是個(gè)負(fù)的,這對(duì)嗎
meizi老師
2023 01/05 15:37
你好;? ? 按照期末數(shù)據(jù)來建賬哈; 你要建賬嗎? ?
m62157888
2023 01/05 15:38
對(duì) 建賬 期末在哪寫
m62157888
2023 01/05 15:39
就用圖上那個(gè)科目余額表在圖上那個(gè)科目期初余額寫可以嗎
meizi老師
2023 01/05 15:42
你好; 期末錄入期初? ; 比如貨幣資金錄入 到期初的 銀行存款 和庫存現(xiàn)金的??
m62157888
2023 01/05 15:45
這樣寫對(duì)嗎
meizi老師
2023 01/05 15:49
你好;? ?你期初金額就是你? ? ?科目余額表期末數(shù)據(jù)? ?
m62157888
2023 01/05 16:01
那負(fù)債的期初余額如果是貸方,就寫正數(shù)嗎
meizi老師
2023 01/05 16:04
你好;? ? ? ?你這個(gè)要看什么 科目的負(fù)數(shù); 比如你的 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù); 就寫 應(yīng)收賬款 正數(shù)欄次去??
m62157888
2023 01/05 16:24
然后試算結(jié)果不平衡,只有成本和損益是平的,資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益不是平的是正常的嗎
meizi老師
2023 01/05 16:30
你好;? 你是不是期末數(shù)據(jù)就不對(duì)? ? ; 你核實(shí)下你數(shù)據(jù)是否與你實(shí)際一致? ?
m62157888
2023 01/05 16:31
一致,我看總和都一樣
meizi老師
2023 01/05 16:37
你好; 一致的怎么會(huì)不平衡 ; 你檢查下 對(duì)方給的數(shù)據(jù)和你 實(shí)際 的錄入數(shù)據(jù)? ?欄次是不是有區(qū)別??
m62157888
2023 01/05 16:40
那有沒有可能是他給的科目余額表就是不平的
meizi老師
2023 01/05 16:44
你好;? ?你先核對(duì)下看是不是平衡的;? ?有可能是數(shù)據(jù) 不對(duì)? ?
m62157888
2023 01/06 08:40
資產(chǎn)錄的話就是借方輸入正數(shù),負(fù)債那就輸入負(fù)數(shù)嗎
meizi老師
2023 01/06 09:01
你好;? ?資產(chǎn)和負(fù)債都是錄入正數(shù)哈 ; 看你期末數(shù)據(jù)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)來錄入哈? ?
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