問題已解決

(樸老師別接 老板給我一張差旅費的發(fā)票, 借:管理費用-差旅費 貸:其他應收款 因為老板從公司拿過錢,都掛了其他應收款,我可以這樣入賬嗎?還是先掛應付,再對沖

84785021| 提問時間:2023 01/11 15:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,沒有問題,是可以這么操作的。
2023 01/11 15:10
84785021
2023 01/11 15:17
其他應收,其他應付這兩個科目里有數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的大小會有什么影響/風險嗎
東老師
2023 01/11 15:17
是的數(shù)據(jù)太多肯定不太好的
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