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勞務(wù)派遣公司,收到用工單位為派遣員工支付社保的款項,分錄該怎么做
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速問速答借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅)
2、支付工資、社保費及公積金
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
其他應(yīng)付款——社保費及公積金(個人部分)
3、結(jié)轉(zhuǎn)工資
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
4、差額減除
借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅)
貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023 02/04 16:56
84785016
2023 02/04 17:15
工資不支付,只交社保呢
郭老師
2023 02/04 17:17
你給他開發(fā)票的嗎
84785016
2023 02/04 17:29
沒開發(fā)票 沒開
郭老師
2023 02/04 17:31
不開發(fā)票借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
支付做相反的
有利潤的按上面的做
無票收入
沒有工資的二級科目不寫工資
84785016
2023 02/04 17:43
主要是繳社保和公積金,這種需要計提么
郭老師
2023 02/04 17:43
需要的
這個就是你的成本
84785016
2023 02/04 17:57
相當(dāng)于
收到款項:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-公積金/社保
勞務(wù)公司計提成本,:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:其他應(yīng)付款
勞務(wù)公司代繳公積金/社保:
借:其他應(yīng)付款-公積金/社保
貸:銀行存款
是這樣嗎?
郭老師
2023 02/04 18:40
不可以
收入呢
你在看下你的收入
84785016
2023 02/04 19:46
沒有收入,就是一張銀行轉(zhuǎn)賬回單,用人單位支付我們的社保
原始憑證就這
一張轉(zhuǎn)賬回單后面再加幾個明細(xì)附件
郭老師
2023 02/04 19:49
你單位這些業(yè)務(wù)有沒有利潤
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