問題已解決
求這四道題目的賬務處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1借在建工程100
應交稅費應交增值稅進項稅13
貸銀行存款113
借固定資產(chǎn)100
貸在建工程100
2023 02/28 18:51
暖暖老師
2023 02/28 18:53
2借在建工程80
累計折舊120
貸固定資產(chǎn)200
借在建工程70
貸銀行存款70
借營業(yè)外支出10
貸在建工程10
借固定資產(chǎn)140
貸在建工程140
暖暖老師
2023 02/28 18:54
3借待處理財產(chǎn)損益300
累計折舊100
貸固定資產(chǎn)400
借原材料5
貸待處理財產(chǎn)損益5
借待處理財產(chǎn)損益2
應交稅費應交增值稅進項稅0.26
.貸銀行存款2.26
借其他應收款150
貸待處理財產(chǎn)損益150
借管理費用147
貸待處理財產(chǎn)損益147
m29762268
2023 02/28 20:53
老師第4小題的會計分錄呢
暖暖老師
2023 02/28 21:41
4借待處理財產(chǎn)損益0.596
累計折舊0.6
貸固定資產(chǎn)1
應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出0.096
暖暖老師
2023 02/28 21:41
借其他應收款0.1
貸待處理財產(chǎn)損益0.1
暖暖老師
2023 02/28 21:41
借管理費用0.496
貸待處理財產(chǎn)損益0.496
m29762268
2023 03/01 14:30
老師第三小題管理費用147是怎么算出來的呀
暖暖老師
2023 03/01 14:35
待處理財產(chǎn)損益的結(jié)轉(zhuǎn)余額
m29762268
2023 03/01 14:36
還有第四小題待處理財產(chǎn)損益0.596是怎么算出來呀
暖暖老師
2023 03/01 14:38
這里是上邊一樣的道理
m29762268
2023 03/01 14:49
老師第四小題好像借貸不平 借方是1.196 貸方是1.096
暖暖老師
2023 03/01 14:52
哪一個分錄不平呢具體的
m29762268
2023 03/01 15:42
4借待處理財產(chǎn)損益0.596 累計折舊0.6 貸固定資產(chǎn)1 應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出0.096
老師是這個分錄好像不平
暖暖老師
2023 03/01 15:43
借待處理財產(chǎn)損益0.596
累計折舊0.6
貸固定資產(chǎn)1
應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出0.196
暖暖老師
2023 03/01 15:43
借待處理財產(chǎn)損益0.496
累計折舊0.6
貸固定資產(chǎn)1
應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出0.096
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