問題已解決
22年做賬,借應(yīng)收賬款30,貸其他收益30 23年收到款項20,有10的掛賬,如何調(diào)整?10屬于22年多計入的,現(xiàn)在要沖掉,怎么做?
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速問速答你好,借應(yīng)收賬款 -10 貨其他收益-10 ,沖多計入的即可
2023 03/03 22:53
m9894_3718
2023 03/03 22:58
但是已經(jīng)跨年了,影響嗎
潘潘老師
2023 03/03 23:02
或者你做另外一個分錄
借:以前年度損益
貸:應(yīng)收賬款
因為影響到 損益科目
m9894_3718
2023 03/03 23:22
用了以前年度損益調(diào)整以后,用不用結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的
m9894_3718
2023 03/03 23:28
利潤分配——未分配利,以前年度損益調(diào)整這個科目還需要做嗎?
潘潘老師
2023 03/03 23:29
要做的,最終要到 利潤 分配
m9894_3718
2023 03/03 23:32
這個會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是需要手動做憑證?
潘潘老師
2023 03/03 23:39
你好,你在結(jié)轉(zhuǎn)損益后自動結(jié)轉(zhuǎn)到時 本年利潤
因為以前年度損益是損益科目,然后本年利潤再轉(zhuǎn)到 利潤 分配,有些軟件在結(jié)轉(zhuǎn)損益時會同時自動結(jié)轉(zhuǎn),有些是需要在月末或者 年度手動結(jié)轉(zhuǎn)。你可以看一下本月結(jié)轉(zhuǎn)損益時是不是同時結(jié)轉(zhuǎn)了,不是的話就手動
m9894_3718
2023 03/03 23:43
是不是就看下以前年度損益調(diào)整這個科目余額是不是為0就可以,如果不是是不是要在當期結(jié)轉(zhuǎn)
潘潘老師
2023 03/03 23:46
是的,你的理解是正確的哈。就按這種理解做
m9894_3718
2023 03/03 23:48
謝謝老師!
m9894_3718
2023 03/03 23:48
謝謝老師!
潘潘老師
2023 03/03 23:49
好的,不客氣,祝你工作順利
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