問題已解決

老師,去年沒有收到發(fā)票暫估入庫,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么處理呢

84784965| 提問時間:2023 03/08 11:35
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好, 估用紅字借:成本科目紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:成本科目, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2023 03/08 11:37
84784965
2023 03/08 11:40
跨年了喲 老師
易 老師
2023 03/08 11:41
成本科目通過以前年度損益調(diào)整替換
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