問題已解決
現(xiàn)在應交稅費借方余額70657.01是之前認證之后剩下的那些結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在是留底,這個月我要用了,怎么做分錄,
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速問速答?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 03/17 11:38
羊羊羊
2023 03/17 14:12
留底應該怎么寫啊
樸老師
2023 03/17 14:18
同學你好
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
羊羊羊
2023 03/17 14:19
現(xiàn)在留底是7萬,應該怎么寫啊,我看的有點蒙圈
羊羊羊
2023 03/17 14:19
現(xiàn)在留底是7萬,應該怎么寫啊,我看的有點蒙圈
樸老師
2023 03/17 14:29
同學你好
借應交稅費應交增值稅未交增值稅7萬
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬
羊羊羊
2023 03/17 14:33
那這個月用的時候呢
樸老師
2023 03/17 14:38
同學你好轉(zhuǎn)出未交增值稅就沖抵了
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