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應收賬款形成的可抵扣暫時性差異是100,為什么不是10000-9700=300呢?條件中的200為什么不用?

合肥葛少| 提問時間:2023 03/27 20:10
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好。因為期初已經(jīng)有差異200了
2023 03/27 20:17
合肥葛少
2023 03/27 20:18
你好,請明示,詳細說,不明白
小林老師
2023 03/27 20:19
您好。期初有暫時性差異208
小林老師
2023 03/27 20:19
您好。期初有暫時性差異200
合肥葛少
2023 03/27 20:32
如果算21年度甲公司應納稅所得額是用100還是300? 比如說稅前會計利潤是9970,應納稅所得額應該怎么計算?
小林老師
2023 03/27 20:33
您好,根據(jù)您的題目,9970+100
合肥葛少
2023 03/27 20:35
為什么不是9970+300?
合肥葛少
2023 03/27 20:37
先確認了200壞賬準備,又補提了100壞賬準備,一共確認300壞賬準備,難道不是這樣嗎?
小林老師
2023 03/27 20:46
您好,200是期初,與本期無關(guān),本期計提100
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