問題已解決
12月暫估入賬20000,做的借主營業(yè)務(wù)成本20000,貸,應(yīng)付賬款-暫估入賬,1月實際收到發(fā)票10000,怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2023 04/11 10:32
郭老師
2023 04/11 10:32
第一個2萬,第二個和第三個都是1萬。
84785041
2023 04/11 10:36
需不需要計算少繳納的企業(yè)所得稅?
郭老師
2023 04/11 10:37
你好,會算清交再做就可以的,現(xiàn)在先不用做,你調(diào)增之后有盈利才需要交。
閱讀 428