問題已解決

老師好,我們3月份有購買金稅盤1120元做了減免稅款,但是3月份還有留抵增值稅抵減銷項稅,所以這1120暫時用不上,我申報3月增值稅的時候沒有申報這部分減免稅款,但是我賬上把它視同留抵增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,所以我賬上的未交增值稅和稅務(wù)系統(tǒng)里的就對不上了,這該怎么處理呢?謝謝

79212485| 提問時間:2023 04/17 09:05
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
那就是你抵扣的時候再結(jié)轉(zhuǎn)這個1年時間內(nèi)都可以
2023 04/17 09:07
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