問題已解決

這怎么算呀,求指教,詳細一點,謝謝

www| 提問時間:2023 05/09 20:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 05/09 20:26
www
2023 05/10 00:09
可以了嗎老師
暖暖老師
2023 05/10 07:58
業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是 700000*13% +300000*9% +200000*9%=136000 業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算是 400000*13%=52000 業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅的計算 103000/(1+ 3%)*3%=3000 業(yè)務(wù)4進項稅額轉(zhuǎn)出是40000*13%=5200 業(yè)務(wù)5進項稅額轉(zhuǎn)出是30000*13%=3900 業(yè)務(wù)6進項稅額轉(zhuǎn)出是10400 當期可以抵扣進項合計是 58500 +20800 +350000*9%+ 19800=130600 進項稅額轉(zhuǎn)出是合計3900 +10400=14300 銷項稅額合計是 136000 +52000+ 3000=191000 應(yīng)交增值稅的計算 191000-3000-(130600-14300)=71700
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