問題已解決

請問,我司是小規(guī)模納稅人,外購商品贈送出去如何,會計(jì)分錄如何做?答復(fù)是 借:銷售費(fèi)用——樣品費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 疑問:一是應(yīng)交稅費(fèi)是按成本價(jià)計(jì)算的還是按售價(jià)計(jì)算的;二是直接這樣做可以不,因?yàn)槭俏宜臼切∫?guī)模納稅人:借:銷售費(fèi)用——樣品費(fèi) 貸:庫存商品,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人季度30萬之內(nèi)免增值稅,如果直接做銷售費(fèi)用,怎么確定是在30萬之內(nèi)

a_mao_cool| 提問時(shí)間:2023 05/25 15:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是贈送給客戶,還是其他人員??
2023 05/25 15:38
a_mao_cool
2023 05/25 20:20
鄒老師,是贈送客戶
a_mao_cool
2023 05/25 20:20
鄒老師,是贈送客戶
鄒老師
2023 05/25 20:25
你好,是贈送客戶,應(yīng)交增值稅是根據(jù)同類售價(jià)計(jì)算。 分錄需要體現(xiàn)增值稅才是的?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~