涪陵天宇實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司是一般納稅人,增值稅稅率為16%,所得稅稅率25%。2017年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù),寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。1.向銀行申請(qǐng),并取得期限為3年的借款100000元,已存入銀行。2.支付上月自來(lái)水公司水費(fèi)5000元,稅金500元,電力公司電費(fèi)8000元,稅金1280元。3.收到甲公司以固定資產(chǎn)向本公司的投資,評(píng)估價(jià)值為400000元,以90%記入投資。(寫(xiě)出明細(xì)科目)4.經(jīng)批準(zhǔn),將資本公積40000元轉(zhuǎn)增資本。5.向光華公司購(gòu)甲材料500千克,單價(jià)400元,貨款200000元,增值稅稅額32000元,乙材料200千克,單價(jià)50元,貨款10000元,增值稅稅額1600元款項(xiàng)未付。6.公司開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)票據(jù)支付之前欠光華公司的貨款及稅額。
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實(shí)務(wù)
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1.向銀行申請(qǐng),并取得期限為3年的借款100000元,已存入銀行。
借:銀行存款,貸;長(zhǎng)期借款
2.支付上月自來(lái)水公司水費(fèi)5000元,稅金500元,電力公司電費(fèi)8000元,稅金1280元。
借:制造費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
3.收到甲公司以固定資產(chǎn)向本公司的投資,評(píng)估價(jià)值為400000元,以90%記入投資。(寫(xiě)出明細(xì)科目)
借;固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本,資本公積
4.經(jīng)批準(zhǔn),將資本公積40000元轉(zhuǎn)增資本。
借:資本公積,貸:實(shí)收資本
5.向光華公司購(gòu)甲材料500千克,單價(jià)400元,貨款200000元,增值稅稅額32000元,乙材料200千克,單價(jià)50元,貨款10000元,增值稅稅額1600元款項(xiàng)未付。
借:原材料—甲材料,原材料—乙材料,??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
6.公司開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)票據(jù)支付之前欠光華公司的貨款及稅額。
借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù)
2023 05/30 11:40
m01262218
2023 05/30 11:41
老師第六題?過(guò)程解釋不用了 直接告訴我借貸就行了老師
m01262218
2023 05/30 11:42
老師第六題?過(guò)程解釋不用了 直接告訴我借貸就行了老師
鄒老師
2023 05/30 11:43
你好,已經(jīng)告訴你借貸了啊
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描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
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查看更多- 你好,老師!請(qǐng)問(wèn)一下我已經(jīng)報(bào)“初級(jí)會(huì)計(jì)—AI豪華書(shū)包課程”請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買(mǎi)的這個(gè)課程學(xué)校會(huì)給我們學(xué)員郵寄教材書(shū)嗎?我們需要購(gòu)買(mǎi)教材嗎?謝謝! 昨天
- 老師新年好!請(qǐng)教一下,我公司銷(xiāo)售員在外出差取得住宿費(fèi)增值稅發(fā)票,已經(jīng)入賬并做了進(jìn)項(xiàng)稅33元。在今天勾選認(rèn)證發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)聯(lián)系酒店重新開(kāi)具了發(fā)票。想問(wèn)下可以1月份所屬期再勾選嗎?12月份已經(jīng)入賬就不想再去改了,等于就是賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)比12月所屬期增值稅申報(bào)表上的多33??梢缘膯??等到1月份就會(huì)平,就是不知道年底這樣出現(xiàn)不一致會(huì)不會(huì)有影響。我同事說(shuō)之前也是這樣操作的,因?yàn)榻裉彀l(fā)票已經(jīng)重開(kāi)過(guò)來(lái)了,只是現(xiàn)在是做12月的,還不能勾選1月份的發(fā)票。 昨天
- 甲公司為增值稅一股納稅人,本年1月將庫(kù)存原材料發(fā)出,委托乙公司加工成鞭炮,收回后直接對(duì)外出售。發(fā)出原材料的賬面成本為80000元,支付加工費(fèi)20000元,取得乙公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,1月符合抵扣規(guī)定:乙公司同類(lèi)鞭炮的計(jì)稅銷(xiāo)售額為1500000元(不含增值稅)。加工完畢驗(yàn)收入庫(kù)待售,次月甲公司將全部鞭炮以1480000元的價(jià)格(不含增值稅)對(duì)外銷(xiāo)售,款項(xiàng)以銀行存款收論。鞭炮的消費(fèi)稅稅率為15%。怎樣(1)計(jì)算甲公司的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算由乙公司代收代繳的消費(fèi)稅(3)甲企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理(4)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理? 昨天
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