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老師您好,我們一個小公司,上月就開了一張票,有一張進項票,月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候怎么做分錄?

bg3701| 提問時間:2023 06/01 15:58
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小鎖老師
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,銷項和進項的差額做一筆? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2023 06/01 15:58
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