問題已解決

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話 他倆差額借方可以記一個未交增值稅嗎 是留抵稅的金額 然后以后進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng) 貸未交增值稅 慢慢抵

m62157888| 提問時間:2023 07/10 13:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯,是可以的
2023 07/10 13:31
m62157888
2023 07/10 13:34
直接 借銷項(xiàng) 未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 做分錄就可以嗎
小菲老師
2023 07/10 13:34
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?貸:銀行存款
m62157888
2023 07/10 13:38
這個是不是不對
m62157888
2023 07/10 13:38
把上面的未交改成未交轉(zhuǎn)出 然后再借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
2023 07/10 13:41
同學(xué),你好 也可以的
m62157888
2023 07/10 13:42
這兩種都行嗎
小菲老師
2023 07/10 13:42
同學(xué),你好 是可以的
m62157888
2023 07/10 13:43
稅管員要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么辦
小菲老師
2023 07/10 13:43
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
m62157888
2023 07/10 13:44
然后借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 未交增值稅嗎
小菲老師
2023 07/10 13:45
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~